南江县人民政府门户网站
南江县杨坝镇人民政府
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008840629/2019-00007 主题分类:财政\ 发布机构:南江县杨坝镇人民政府
发布日期:2019-04-27 文    号: 关 键 词:部门预算信息公开
 
关于杨坝镇2019年部门预算信息公开的说明
关于杨坝镇2019年部门预算信息公开的说明一、基本职能及主要工作(一)、推进基层民主,促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规,加强和巩固农村基层政权和民主法治建设,坚持依法行政,推行政务公开,提高和培育村民委员会自治能力,推进基层民主,促进农村和谐。(二)、促进经济发展,增加农民收入。制定发展规划,加强农村市场监督、培育,提升市场功能,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,调整产业结构,引导农村劳动力培训、转移和就业,增加农民收入,提高新农村建设水平。(三)、加强社会管理,维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,建立、健全各种应急机制,化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定; 加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。(四)、强化公共服务,着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,改善民生,进一步密切党和政府与人民群众的关系。二、部门概况杨坝镇实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括政府本级、会计核算中心、社会事业服务中心、农业综合服务中心等4个预算单位。2019年财政预算供给人员共44人,供给车辆0辆。有下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。三、2019年收支预算情况收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。(一)收入情况。收入预算总额671.59万元,比上年减少69.48万元,其中:一般公共预算拨款收入616.49万元,占总收入91.79%,政府性基金预算拨款收入55.1万元,占总收入8.21%。(二)支出情况。支出预算总额671.59万元,比上年减少69.48万元,其中:基本支出561.59万元,占总支出83.62%,项目支出110万元,占总支出16.38%。四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算671.59万元,比上年财政拨款收支总预算减少69.48万元,主要原因是压缩一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款收入616.49万元,政府性基金预算拨款收入55.1万元。支出包括:一般公共服务支出224.85万元、社会保障与就业支出71.26万元、医疗卫生与计划生育支出23.65元、城乡社区事务支出89.45万元、农林水事务支出231.82万元、商业服务业等支出0.9万元、住房保障支出26.66万元。 五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款671.59万元,比上年减少69.48万元,主要原因是压缩一般性支出。(一)基本支出561.59万元,其中:1.人员支出329.48万元,其中:基本工资119.25万元,绩效工资35.82万元,津贴补贴71.04万元,机关事业单位养老保险44.43万元,职工基本医疗保险缴费15.55万元,奖金5.95万元,住房公积金26.66万元等。2.日常公用支出(运行经费)61.68万元,其中:办公费0.8万元,水费0.2万元,电费0.4万元,差旅费19万元,邮电费0.46万元,会议费9.5万元,工会经费4.44万元,公务接待费6万元,福利费5.97万元,其他交通费14.9万元等。 3.对个人和家庭的补助支出170.42万元,其中:生活补助170.42万元。(二)项目支出110万元,其中:行政运行类项目支出0.9万元,主要用于食品药品监管员补助等支出;生产建设类项目支出109.1万元,主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2019年“三公”经费财政拨款预算总额6万元,比上年预算总额减少,其中:(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)0万元,原因是无因公出国计划。(二)公务接待费6万元,较上年预算减少1万元,原因是严格执行厉行节约及压缩公用经费的相关规定。(三)公务用车购置费0万元,较上年预算增加(减少)0万元,原因是公务用车改革后无公务用车编制;公务用车运行维护费0万元,较上年年预算增加(减少)0万元,原因是公务用车改革后无公务用车编制。七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出55.1万元。用于村级及社区基层组织及公共服务设施运行维护费。八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。无国有资本经营预算。九、政府采购及政府购买公共服务情况 2019年政府采购支出0万元,主要是:年初未预算政府采购。政府购买公共服务支出0万元,主要是:不需购买公共服务。购买办公设备等,主要年初未列出需求计划。十、国有资产占用情况说明 截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额352.08万元。房屋等资产均属本单位使用,不存在出售、出借、出租等情况。十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明 按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金110万元。十二、名称解释 (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。附:南江县杨坝镇人民政府2019年收支预算情况表 南江县杨坝镇人民政府 2019年4月27日
 附件:
杨坝镇政府2019年预算公开表
杨坝镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算说明
 
版权所有:四川省南江县人民政府 承办单位:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
地址:四川省南江县南江镇光雾山大道朝阳段6号 联系E-Mail:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号