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  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008838035/2019-00282 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-24 文    号: 关 键 词:预算公开
 
关于统战部2019年部门预算信息公开的说明(补充公示)
  一、基本职能及主要工作

  (一)加强党外代表人士队伍建设。

  (二)完善党外人士列席“五会”、参与监督、检查、调研工作制度,为党外代表人士参政议政提供了制度保障

  (三)强化民族宗教事务管理。

  (四)积极推进“法治进寺观教堂”活动。

  (五)规范完善台侨属对象信息库。

  二、部门概况

  中共南江县委统战部实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2019年财政预算供给人员共10人。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入1161968元。支出包括:一般公共服务支出905924元,社会保障与就业支出122010元,医疗卫生支出64103元,住房保障支出69930元。

  (一)收入情况。收入预算总额116.1968万元,比上年增加19.9009万元,其中:一般公共预算拨款收入116.1968万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额116.1968万元,比上年增加19.9009万元,其中:基本支出100.5968万元,占总支出86.6%,项目支出15.6万元,占总支出13.4%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算116.1968万元,比上年财政拨款收支总预算增加19.9009万元,主要原因是人头经费和项目经费增加。

  收入包括:一般公共预算拨款收入116.1968万元。支出包括:一般公共服务支出90.5924万元、社会保障与就业支出12.2010万元、医疗卫生与计划生育支出6.4103万元、住房保障支出6.9930万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款100.5968万元,比上年增加7.9009万元,主要原因是人事变动增加人员基本工资等运行经费。

  (一)基本支出100.5968万元,其中:

  1.人员支出83.8798万元,其中:基本工资31.4184万元,津贴补贴24.2388万元,机关事业单位养老保险11.6551万元,职工基本医疗保险缴费4.0793万元,奖金2.6182万元,住房公积金6.9930万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)16.7170万元,其中:办公费1.4976万元,差旅费1.5万元,邮电费0.7万元,工会经费1.1655万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出0万元。

  (二)项目支出15.6万元,其中:行政运行类项目支出15.6万元,主要用于宗教台侨工作及统战特别经费和统战培训及流动现场会等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额1万元,比上年预算总额增加1万元,其中:

  (一)公务接待费1万元,较上年预算增加1万元,原因是统战工作调研检查接待支出。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购主要是购买电脑,档案柜等办公设备等。

  十、国有资产占用情况说明

  2019年度单位无公务用车,政府办公用房约145平方米。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金15.6万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (五)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019年预算表
 
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