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索 引 号:008838203/2019-00125 主题分类:财政\ 发布机构:南江县教育科技和体育局
发布日期:2019-04-02 文    号: 关 键 词:预算公开
 
南江县教育科技和体育局2019年预算公开编制说明
  一、基本职能及2019年主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规;贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定;研究拟订全县教育科技体育工作的规范性文件和法制建设的实施意见,并根据本县实际情况组织实施。

2.拟订全县教育事业发展规划,组织制定和实施全县教育事业发展计划,负责各类教育的统筹规划和协调管理。

3.组织实施全县教育教学改革,理顺教育内外关系,建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制,推进全县义务教育均衡发展,促进各级各类教育协调发展和教育公平,推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。

4.负责全县教育、科技、体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教、科、体经费、拨款、基建投资的政策和措施;会同物价、财政部门在省、市教育收费政策范围内,制订收费的具体实施办法,监督全县教、科、体经费的筹措和使用情况;指导执行国(境)外教、科、体援助、港澳援助和合作项目。

5.负责全县教育系统人才资源配置、教师队伍建设及管理工作。开展教师教育和专业技术职务资格评审、岗位聘用及教师资格认定办理工作;按县委规定的管干权限,负责教育直属单位和中小学领导干部的任免和提名、考察或参与考察。

6.负责全县学校布局调整,按管理权限审批学校的设置、更名、撤销与调整。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、卫生与艺术教育、国防教育、法制教育、心理健康教育、安全教育工作。

8.拟订全县科学技术事业发展规划;负责科技人才队伍建设;负责科技成果转化和推广;负责知识产权、专利工作;负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。

9.拟订全县体育事业发展规划;指导开展群众性、竞技性体育活动,指导全县学校、青少年体育工作;指导训练基地、体育设施建设、体育产业工作。

10.指导全县各级各类学校的教育、教学工作,组织实施国家规定的教学计划、课程标准,开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育,负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作,管理全县大中专招生和自考工作。

11.统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作,开展成人教育扫盲工作。

13.规划并管理全县教育科技体育情报、统计资料及信息系统的建设工作,开展教育方针政策的宣传和舆论监督工作,加强教育网及校园网建设。

14.负责对学校的管理水平、办学条件和教育质量进行监督、检查、评估、指导,保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15.管理教育科技体育直属事业单位,指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作,承担县语言文字工作委员会相关工作。

16.指导全县教育科技体育系统精神文明建设,加强学校工、青、妇、少先队等群团工作。

17.负责教育系统监察、审计工作,加强党风廉政建设。

18.指导全县各级各类学校安全稳定工作,加强学校校舍、食品卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理,协调学校重大安全事故的处理等工作。

19.负责教育系统信访和群众工作。

20.承担县政府公布的有关行政审批事项。

21.承办县政府及上级教育科技体育主管部门交办的其它事项。

(二)2019年主要工作

2019年,县教科体局将深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,紧紧围绕“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”的发展战略,始终坚持“加快建设教育强县、广泛开展科技应用、扎实推进全民健身”的工作思路,大力实施六大工程,加快教育、科技、体育事业发展。

 二、部门概况(机构设置)

(一)行政机构1个:南江县教育科技体育局机关,财务核算包括南江县学生资助管理中心、南江县青少年学生校外活动中心、南江县业余体校、南江县生产力促进中心、南江县人民政府教育督导室。

(二)财政预算全额拨款供给人数48人。

1.在职人数44人。其中:行政公务员26人、行政工勤5人、事业人员13人。

2.长赡人员2人,离休人员2人。



三、2019年收支预算情况



2019年南江县教育科技和体育局机关收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(一)收入情况。收入预算总额709.97万元,比上年减少120.87万元,其中:一般公共预算拨款收入709.97万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入无。

(二)支出情况。支出预算总额709.97万元,比上年减少120.87万元,其中:基本支出566.09万元,占总支出79.73%,项目支出143.88万元,占总支出20.27%。

 四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算709.97万元,比上年财政拨款收支总预算减少120.87万元,主要原因是压缩项目经费、部门项目预算单独列示。收入包括:一般公共预算拨款收入709.97万元,政府性基金预算拨款收入无。支出包括:教育支出517.77万元,科学技术支出50万元、社会保障与就业支出68.78万元、卫生健康支出35.06万元、住房保障支出38.36万元。



五、财政拨款收支预算情况



2019年一般公共预算财政拨款709.97万元,比上年减少120.87万元,主要原因是压缩相关经费、部门项目预算单独列示。

(一)基本支出566.09万元,其中:

1.人员支出464.19万元,其中:基本工资178.01万元,绩效工资31.74万元,津贴补贴101.21万元,机关事业单位养老保险63.93万元,职工基本医疗保险缴费22.38万元,公务员医疗补助缴费4.76万元,其他社会保障缴费12.77万元,奖金11.03万元,住房公积金38.36万元。

2.日常公用支出(运行经费)74.76万元,其中:办公费2万元,印刷费2万元,水费1万元,电费12.95万元,邮电费2万元,差旅费5.4万元,维修(护)费1万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费3万元,劳务费1万元,工会经费6.39万元,福利福8.71万元,公务交通补贴25.31万元。

3.对个人和家庭的补助支出27.13万元,其中:离休费25.74万元,长赡生活补贴1.39万元。

(二)项目支出143.88万元,其中:行政事业类项目支出143.88万元,主要用于民办义务教育经费,科技专项等支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额3万元,与上年“三公”经费财政拨款预算总额持平。

其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年无变化。

(二)公务接待费3万元,与上年预算持平,原因是根据上年度公务接待开支费用概算,在2019年度无增减变化。

(三)公务用车购置费无,我单位无公务用车。

 七、政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算支出,上年度也无政府性基金预算支出。

  八、国有资本经营预算支出情况

2019年无国有资本经营预算支出,上年度也无国有资本经营预算支出。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年无政府采购支出。

  十、国有资产占用情况说明



截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额418.38万元。其中包括现单位所使用办公设备、家具用具等,经过公共机构改革后本单位无公务用车。 



十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明


按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2019年科技专项经费纳入一般公共预算编制绩效目标编制。

  十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件:南江县教育科技和体育局预算批复报表
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南江县教育科技和体育局预算批复报表
 
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