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索 引 号:008838035/2019-00240 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-28 文    号: 关 键 词:预算公开
 
南江县政务信息管理办公室2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家有关政府信息公开、电子政务的方针政策,负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

  2.负责县政府、县政府办公室的信息公开工作;指导全县政府系统政务信息工作。3.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议;组织编制县政务信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。

  3.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作,负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。

  4.负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。

  5.负责全县政府门户网站的建设与运行管理工作;指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

  (二)主要工作

  2019年,我县政府信息公开和政务公开工作将严格按照国家、省、市安排部署,进一步加大工作力度,创新工作方式,在公共资源配置公开、重点领域信息公开、互联网+政务服务、网站集约化建设等各方面争取新突破,全力推动工作再上新台阶。

  1.突出公开重点。认真贯彻落实上级政务公开工作要点,继续围绕公共资源配置领域、社会公益事业、重大建设等领域进行重点公开。持续深化“五公开”,指导和督促各乡镇及县府各部门围绕党委、政府中心工作和“三大攻坚战”等重大部署及时公开。

  2.加快平台建设。按照网站集约化要求,以“基础栏目+特色栏目”建设模式,以市政府门户网站为主站,做好门户网站栏目设计和现有数据迁移工作,确保2019年6月前完成与省政府信息公开目录、省一体化政务服务平台、省政府网站集约化平台等三大平台的数据接口对接工作,建设整体联动、高效惠民的网上政府。

  3.加强政策解读。理顺解读机制,坚持政策性文件与解读方案、解读材料同步审签。对以县政府或县政府办公室名义印发的政策性文件,牵头起草部门上报代拟稿时,一并报送解读方案和解读材料,上报材料不齐全的,县政府办公室予以退文。文件公布时,相关解读材料与文件同步在政府网站和媒体以图文等形式公布。

  4.强化业务培训。下半年邀请市政府公开办、县政府信息股负责人对各乡镇、部门从事政务公开的工作人员开展一次业务培训,主要就政府信息公开要素、范围和存在的问题进行详解和指导,着力推动全县政务公开工作专业化水平上台阶。

  5.逗硬监督考核。按照省市考核要求,不断完善县级考评体系,落实“一周一更新,一月一调度,一季一监测,半年一督查,一年一考评”工作机制,继续督促各单位规范做好《四川省政府信息公开目录系统》发布工作,并联合县委目督办、县政府督办股对季度完成政务公开重点指标、监测问题反馈、重点领域信息报送等情况进行督查和通报。

  二、部门概况

  政务信息管理办公室为县政府办公室内设机构。实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共11人,无供给车辆。无下属二级预算单位。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额108.53万元,比上年增加23.45万元,其中:一般公共预算拨款收入108.53万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额108.53万元,比上年增加23.45万元,其中:基本支出98.53万元,占总支出90.79%,项目支出10.0万元,占总支出9.21%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算108.53万元,比上年财政拨款收支总预算增加23.45万元,主要原因是人员比2018年年初预算增加3人。

  收入包括:一般公共预算拨款收入108.53万元。

  支出包括:一般公共服务支出82.16万元,社会保障与就业支出13.46万元、医疗卫生与计划生育支出5.53万元、住房保障支出7.38万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款108.53万元,比上年增加23.45万元,主要原因是人员增加3人。

  (一)基本支出108.53万元,其中:

  1.人员支出88.08万元,其中:基本工资32.22万元,津贴补贴3.83万元,绩效工资25.66万元,机关事业单位养老保险13.46万元,职工基本医疗保险缴费5.53万元,住房公积金7.38万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)10.45万元,其中:办公费1.0万元,差旅费5.88万元,邮电费0.5万元,工会经费1.23万元,福利费1.54万元,公务接待费0.3万元等。

  (二)项目支出10.万元,其中:行政运行类项目支出10万元,用于电子政务中心网络租赁费。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元,与上年持平。其中:

  (一)因公出国(境)经费年初无预算。

  (二)公务接待费0.3万元,与上年持平。

  (三)公务用车运行维护费,因无公务车,无预算。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出无预算。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出无预算。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出无预算。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属固定资产总额381.44万元,无车辆。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的1个行政事业类项目编制了绩效目标,行政事业类项目预算涉及财政资金10.0万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (四)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (五)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019年预算总表
 
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