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索 引 号:0000000211/2019-00036 主题分类:财政\ 发布机构:南江县公共资源交易服务中心
发布日期:2019-04-26 文    号: 关 键 词:预算公开
 
关于南江县政务服务和公共资源交易服务中心2019年部门预算信息公开的说明

  关于南江县政务服务和公共资源交易服务中心2019年部门预算信息公开的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)贯彻执行政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

  (二)为进入县政务服务和公共资源平台的交易活动提供服务,承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

  (三)按规定制定县级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度,组织开展县级平台并联审批协调服务;对县直各部门(单位)政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核。

  (四)按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。

  (五)行使政府集中采购机构职能。

  (六)参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的电子化系统建设、管理工作。

  (七)参与对县直部门(单位)行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作,为相关行业部门监管提供协助。

  (八)对乡(镇)政务服务进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。

  (九)负责按规定实施现场秩序管理和监督工作,记录、制止违反现场管理制度的行为。

  (十)指导、协调乡(镇)农村产权交易平台建设,指导下级农村产权交易活动。

  (十一)承办县委、县政府交办及有关部门委托办理的事项。

  2019年重点工作:一是计划建设集成服务中心。根据县委、县政府的安排和部署,中心计划整体搬迁至红塔新区,设置一体化的办公场地;二是优化政务服务环境。推动“智慧政务平台”优化升级,健全平台运行机制;三是完善交易工作机制,根据省财政厅关于政府采购新的相关规定,修订政府采购内部控制管理制度和政府采购招标文件范本等;四是奋力巩固脱贫攻坚;五是切实加强党的建设;六是深化党风廉洁建设。

  二、部门概况

  南江县政务服务和公共资源交易服务中心属南江县人民政府管理的事业单位,由财政全额拨款的一级预算单位。内设科室:综合办公室、财务信息科、政务服务科、并联审批科(便民服务科)、交易受理科、交易组织科、交易评审科、交易监督科、农村产权科(挂农村产权交易中心牌子)、网络管理科、监察室。

  三、年收支预算情况

  收入情况:2019年中心收入预算总额为250.72万元,比上年减少118.28万元,其中:一般公共服务支出180.89万元,占总收入72.15%,医疗卫生17.32万元,占总收入6.9%,社会保障支出40.08万元,占总收入15.99%,,住房保障支出12.43万元,占总收入4.96%,。

  支出情况:2019年中心收入预算总额为250.72万元,比上年减少118.28万元,其中:基本支出239.92万元,占总支出95.70%用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出10.8万元,占总支出4.30%用于公共资源交易工作与全县行政审批、电子政务、并联审批、网络租赁工作经费。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算250.72万元,比上年财政拨款收支总预算减少118.28万元,主要原因一是政务大厅窗口进驻人员经费未纳入我单位年初预算由各派驻单位自行预算,二是招标工作经费、政务大厅电费补助、驻村工作经费未纳入预算,三是无障碍电梯费用取消。

  收入包括:一般公共预算拨款收入250.72万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出180.89万元,医疗卫生17.32万元,社会保障支出40.08万元,住房保障支出12.43万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款250.72万元,比上年减少118.28万元,主要原因是主要原因一是政务大厅窗口进驻人员经费未纳入我单位年初预算由各派驻单位自行预算,二是招标工作经费、政务大厅电费补助、驻村工作经费未纳入预算,三是无障碍电梯费用取消。

  (一)基本支出239.92万元,其中:

  1.人员支出193.2万元,其中:基本工资55.05万元,绩效工资81.52万元,津贴补贴6.16万元,机关事业单位养老保险20.72万元,职工基本医疗保险缴费17.32万元,奖金0万元,住房公积金12.43万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)27.01万元,其中:办公费11.23万元,差旅费3.88万元,邮电费0.77万元,工会经费1.97万元,印刷费0.48万元,水费0.38万元,物管费0.38万元,维护费0.58万元,公务接待费1.1万元,其他交通费用0.97万元,其他商品服务支出0.2万元,培训费1.55万元,党组织活动经费1.17万元,公务用车维护费0万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出0万元,其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。

  (二)项目支出10.8万元,其中:事业运行类项目支出10.8万元,主要用于网络租赁等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额1.1万元,比上年预算总额减少0.05万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)0万元。

  (二)公务接待费1.1万元,较上年预算1.15,原因是精简节约。

  (三)公务用车购置费0万元,较上年预算增加(减少)0万元,原因是;公务用车运行维护费0万元,较上年年预算增加(减少)0万元。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。八、国有资本经营预算支出情况。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额860.14万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算安排的1个项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金10.8万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

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2019年预算公开附表
 
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