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索 引 号:008839732/2019-00012 主题分类:财政\ 发布机构:南江县红四乡人民政府
发布日期:2019-04-26 文    号: 关 键 词:2019年收支预算及三公经费公开
 
南江县红四乡2019年收支预算及三公经费公开
 南江县红四乡2019年收支预算及三公经费公开

一、基本职能及2019年主要工作
  (一)、基本职能:贯彻上级路线、方针、政策和国家的法律法规;参与经济发展规划的制定;促进农村经济发展、增加农民收入,维护农村和谐稳定;加强社会管理、搞好公共服务、密切联系基层群众;指导农村财务工作、加强资金监管、确保资金安全、合理分配资金,推动经济社会健康协调发展。
  (二)、2019年主要工作:1.制度化、常态化开展“两学一做”教育活动,深入贯彻党的十九大会议精神,着力抓党建、强基础,不断创新全党工作思路,实现全镇经济新的跨越; 2、根据脱贫攻坚工作的总体要求,对标村“一低五有”、贫困户“一超六有”,实现贫困村“销号”并巩固脱贫成果;3.深入开展依法治理,切实增强全民法制意识;4、全面落实安全生产“一岗双责”,全力抓好群众信访,进一步健全矛盾纠纷“大调解”体系。

  二、部门概况
  红四乡按规定设置政府机关综合办事机关5个,分别是:党政办公室、群众工作办公室、经济发展和社会事务办公室、财政所、安全稳定办公室;管理事业单位3个,分别是:农业综合服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额518.54万元,比减少9.56万元,其中:一般公共预算拨款收入518.54万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

(二)支出情况。支出预算总额518.54万元,比减少9.56万元其中:基本支出518.54万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算518.54万元,比年财政拨款收支总预算减少9.56万元,主要原因是财政供养人员减少,导致所有人员经费减少

收入包括:一般公共预算拨款收入518.54万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出194.62万元,社会保障与就业支出53.10万元、卫生健康支出19.50万元、城乡社区事务54.76万元,农林水事务支出173.51万元,商业服务业等支出0.6万元,住房保障支出22.46万元。

五、一般公共预算支出情况

2019年财政拨款收支总预算518.54万元,比年财政拨款收支总预算减少9.56万元,主要原因是财政供养人员减少,导致所有人员经费减少

(一)基本支出444.50万元,其中:

1.人员支出277.57万元,其中:基本工资99.57万元,绩效工资31.42万元,津贴补贴60.14万元,机关事业单位养老保险37.43万元,职工基本医疗保险缴费15.26万元,住房公积金22.46万元,其他社会保障缴费6.58万元

2.日常公用支出(运行经费)52.87万元,其中:办公费10.85万元,印刷费0.8万元,水费0.35万元,电费3万元,差旅费11.59万元,邮电费3万元,维修(护)费0.8万元,公务接待费1万元,工会经费3.74万元,福利费4.86万元,其他交通费12.89万元

3.对个人和家庭的补助支出114.05万元,其中:其他对个人和家庭的补助0.6万元,生活补助113.45万元。

(二)项目支出74.89万元,其中:行政运行类项目支出74.89万元,主要用于驻村工作经费、便民中心运行等支出等支出

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

(一)2019“三公”经费财政拨款预算总额1万元,比年预算总额无变动,其中:

(二)因公出国(境)经费0万元年预算0万元

(三)公务接待费1万元,较年预算无变动。

(三)公务用车购置费0万元,较年预算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年年预算增加(减少)0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额347.37万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

2019年本单位未编制预算绩效目标

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

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