南江县人民政府门户网站
南江县沙坝乡人民政府
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008840354/2019-00024 主题分类:财政\ 发布机构:南江县沙坝乡人民政府
发布日期:2018-08-27 文    号: 关 键 词:决算公开
 
南江县沙坝乡人民政府2017年部门决算公开
南江县沙坝乡人民政府2017年部门决算编制说明  一、基本职能及主要工作  (一)主要职能  1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,培育和提高村民委员会自治能力。? 2、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。 3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各项应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民的合法权益,维护农村社会稳定。 4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。 5、提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。  (二)2017年重点工作完成情况农村经济总收入实现6775.4万元,GTP年均增长9%,城镇居民可支配收入实现10389元,同比增长12%,农民人均纯收入实现8780元,同比增长7%。  脱贫攻坚取得明显成效。2017年12户35人实现脱贫,贫困发生率降至5.7%。提前完成全乡131户易地扶贫搬迁,沙坝、西清易地扶贫搬迁聚集点全面竣工,68户贫困户搬入了新居,63户分散安置贫困户住上了安全舒适的新房。启动实施了农村危旧房改造,农村住居环境逐步改善。三河、铧尖村农网改造全面完成,新建3个村通讯基站,拉通了8个村通讯光缆,实现了宽带网络村村通。实施了4个村安全饮水工程,2800人吃上了安全饮用水。3个村安通了“村村响”广播,5个村完成了卫生室、文化室标准化建设。落实医疗、教育扶贫全覆盖,为1116人贫困群众代缴了医疗保险,为89人代缴了居民养老保险,36名贫困患者享受了慢性病门诊补助,120名困难学生获得了减免资助,全乡无失学、辍学现象。“五个一”帮扶机制全面落实,帮扶工作扎实深入,帮扶成效明显,党建助推脱贫取得阶段性成效。“四好村”建设有序推进,群众感恩教育开展入脑入心,村风民风明显好转。支部+专业协会(合作社)+基地+订单+农户的扶贫产业模式初见成效,全乡通过村“两委”领办,专业合作组织创办,基地带动等绿色生态产业发展逐步壮大。农户“四小”产业发展迅速,脱贫增收成效明显。2017年,咸丰村接受市脱贫攻坚工作检查获得好评,草坝村顺利接受省脱贫攻坚第三方评估并取得好的成效。  产业发展取得明显成效。一是绿色产业发展势头强劲。截止2017年底,全乡共新成立了各类专业合作组织20个,创建家庭农场32个,流转土地1000亩,新培育各类种养业大户23户,带动全乡特色种养业规模发展。全乡增养南江黄羊3500只、生猪2500头、肉牛300头、小家禽15000只,培育核桃种苗100亩,种植丹参、川乌、大黄等中药材1200亩,新植核桃1000亩、花椒300亩。二是旅游产业迎来新的发展势头。组织实施了神门景区资源全面普查,为景区规划提供了科学全面的参考资料。神门风景区规划启动运作,景区初步方案已经通过县规委会审定,现正在进一步修改完善中。成功接待了光雾山世界地质公园联合国教科文组织专家实地评估,并获得好评。外地组团和自驾游客人明显增加,旅游产业发展势头良好。  基础建设取得明显成效。实施了大湾、铧尖、红山、草坝村安全饮水工程,实现了5个村100%农户吃水安全卫生的自来水。沙坝防洪堤建设工程全面竣工,既解决了集镇防洪问题,又提升了沙坝集镇整体形象。完成了铧尖、三河村农网改造工程和大湾、三河、铧尖、咸丰、草坝、沙坝等通村光缆工程。新建了大湾、铧尖、草坝村通讯基站。新改扩建了5个村卫生室、文化室,村级活动阵地进一步规范完善。利用农发行贷款项目规划基础设施项目2000余万元,现已启动实施。  民生事业取得明显成效。五大保险参保率均达到95%,110人享受城乡最低生活保障。建成了西清日间照料中心和沙坝乡铧尖敬老院。89名老人享受高龄补贴,45名群众享受了计划生育奖特扶政策,45名残疾人落实了“量服计划”。义务教育质量逐步提升,西清社区医院建成投入使用。乡村医疗服务能力进一步提高。生态环境保护力度加大,矿山企业、种养殖场及专业合作社环境污染监管有力,督查整治到位,启动建设乡垃圾中转站,关闭到期吉南旱砂厂,河长制工作开展有力,责任落实,监管到位,问题整改不走过场,实现了沙坝水更清、山更绿、天更蓝。认真开展干部会前学法和群众集体学法活动,营造学法守法氛围,全民法制意识逐步提升。切实加强政务、村务公开,完善了“三资”监管机制,强化了村级财务管理。群众工作体系和网格化服务管理得到加强,群众信访问题得到及时化解处理,平安沙坝建设成效明显。安全生产责任落实,安全生产监管扎实有力,全年无安全责任事故发生。全乡社会大局和谐稳定,人民安居乐业。  改革开放取得明显成效。深化供电体制改革,全面完成了西清电业小水电原供区电网资产产权界定、资产登记、集体资产认证、供区移交,电网割接按时完成,西清电业公司供网资产评估工作有序推进,三河、铧尖村农网改造全面完成。认真落实医疗一体化改革,建立村医进退机制,配齐了8个村村医。严格执行财政涉农资金整合相关政策规定,扶贫项目全面落地落实,监督管理到位,资金使用效益发挥良好。深化行政审批制度改革,清理规范审批事项,实现审批事项、办事环节、前置条件、办理时限、收费项目“五个明显减少”。便民服务中心规范化建设全面完成,村级代办服务落实到位。进一步强化财政管理体制改革,严格预算刚性约束,严控新增债务,提高资金使用效率。大力招商引资,成功引进同仁堂(九合堂)药业投资200万元在草坝村建设中药材初加工厂。  自身建设取得明显成效。坚持不忘初心,牢记使命,强化政府自身建设,进一步融洽干群鱼水关系。始终坚持依法决策,依法办事,民主决策,让法治政府深入人心。深入开展“行政效能提升年”活动,推行“马上办、网上办、一次办”,进一步规范完善了乡便民服务中心和村便民服务代办站,坚持全程为群众代办各类事项,按时办结率、群众满意率分别达到100%,群众享受更加便捷、舒心、高效的政务服务,让效能政府深入人心。政府承诺的招商引资、回引创业优惠政策、产业发展奖补等资金全部如数兑现。政府承诺的民生实事按时完成既定目标,政府工作报告承诺的工作任务全部如数完成。政府守诺、群众守正、社会守信的良好风气进一步形成,让诚信政府深入人心。政府一班人以上率下,认真履行全面从严治党主体责任。在工程项目建设、扶贫资金使用、涉农惠农政策及资金落实兑现、易地扶贫搬迁、危旧房改造等方面,强化纪律约束,坚守廉政底线,从严监督管理,发现问题立即纠正,及时整改到位,把“一岗双责”落到实处。紧盯脱贫攻坚、项目建设等重点领域,集中开展专项监督检查12批次,发现问题从严整改查究到位。进一步建立完善各项规章制度,廉政风险防控和腐败预防能力进一步提升。加强干部作风监督,严格遵守“八项规定”,对“四风”和腐败问题零容忍。切实强化政府班子成员分管领域党风廉政建设,加大日常监督检查,督促履行分管责任,让廉洁政府深入人心。  二、部门概况  南江县沙坝乡人民政府下属事业单位3个,其中社会事业服务中心1个,会核中心1个,农业服务中心1个。  三、收支决算总体情况说明  2017年本年收入合计1524万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1084万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入440万元,占100%。2017年本年支出合计1524万元,其中:基本支出476万元,占100%;项目支出1048万元,占100*%;   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  2017年度财政拨款收支1524万元,与2016年相比,财政拨款收支各增加660万元,增长43.3%。  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1084万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加220万元,增长20.3%。  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1084万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出169万元,占100%;文化体育与传媒支出3万元,占100%;社会保障和就业支出67.86万元,占100%;医疗卫生与计划生育支出24.20万元,占100%;节能环保支出60.74万元,占100%;城乡社区支出39.79万元,占100%;农林水支出697.29万元,占100%;交通运输支出1.12万元,占100%;资源勘探信息等支出3万元,占100%;国土海洋气象等支出1.98万元,占100%;住房保障支出15.81万元,占100%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1.一般公共服务类:人大行政运行: 支出决算为8.84万元,完成预算100%。代表工作:支出决算为1万元,完成预算100%。政协委员视察事务:支出决算为1万元,完成预算100%。政府办公厅行政运行:支出决算为103.99万元,完成预算100%。政府办公厅一般行政管理事务:支出决算10.5万元,完成预算100%。财政事务行政运行:支出决算为6.9万元,完成预算100%。财政事务事业运行:支出决算9.88万元,完成预算100%。纪检监察运行:支出决算8.90万元,完成预算100%。其他纪检监察事务支出:支出决算1万元,完成预算100%。党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:16.25万元,完成预算100%。  2.文化体育与传媒支出:其他文化支出3万元,完成预算100%。  3.社会保障和就业支出:社会保险经办机构支出14.97万元,完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出17.57万元完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出8.78万元,完成预算100%。其他行政事业单位离退休支出18.53万元,完成预算100%。其他社会福利支出6万元,完成预算100%。中央自然灾害生活补助1万元,完成预算100%。财政对失业保险基金的补助0.31万元,完成预算100%。财政对工伤保险基金的补助0.31万元,完成预算100%。财政对生育保险基金的补助0.4万元,完成预算100%。  4. 医疗卫生与计划生育支出:  食品和药品监督管理事务行政运行支出10.49万元,完成预算100%。  行政单位医疗支出8.02万元,完成预算100%。  事业单位医疗支出4.07万元,完成预算100%。  公务员医疗补助支出1.62万元,完成预算100%。  5.节能环保支出:退耕还林支出60.74万元,完成预算100%。  6.城乡社区支出:  城乡社区规划与管理支出37.29万元,完成预算100%。  城乡社区环境卫生支出2.5万元,完成预算100%。  7. 农林水支出  事业运行4.98万元,完成预算100%。  科技转化与推广服务11.76万元,,完成预算100%。  农业生产支持补贴118.78万元,,完成预算100%。  其他农业支出1.64万元,完成预算100%。  森林资源管理23.72万元,完成预算100%。  森林生态效益补偿33.84万元,完成预算100%。  农村人畜饮水10万元,完成预算100%。  农村基础设施建设265.1万元,完成预算100%。  社会发展8万元,,完成预算100%。  其他扶贫支出62.68万元,完成预算100%。对村民委员会和村党支部的补助92.8万元,完成预算100%。农村综合改革示范试点补助64万元,完成预算100%。  7. 交通运输支出公路养护1.12万元,完成预算100%。  8. 资源勘探信息等支出安全监管监察专项3万元,完成预算100%。  9. 国土海洋气象等支出 地质灾害防治1.98万元,完成预算100%。  10. 住房保障支出住房公积金15.81万元,完成预算100%。  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出480.45万元,其中:  人员经费3458万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费130万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.6万元,占100%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  八、政府性基金预算支出决算情况说明  2017年度政府性基金预算拨款支出440.25万元。  九、国有资本经营预算支出决算情况说明  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。  十、其他重要事项的情况说明  (一)机关运行经费支出情况  2017年度,南江县沙坝乡人民政府机关运行经费支出1178万元,2016年机关运行经费524.5万元,比2016年决算数增加55%。  (二)政府采购支出情况  2017年度,南江县沙坝乡人民政府政府采购支出总额0万元。  (三)国有资产占有使用情况  无  (四)预算绩效情况  1.绩效目标管理情况。  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金1524万元,覆盖率达到100%。  2.部门整体支出绩效自评开展情况。  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是工作机制有待进一步完善,由于平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后;二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况;三是政府和财务部门在整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的现象。下一步改进措施:一是加强对绩效目标监控的重视定期对预算执行情况进行监督;二是加强各部门衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈;三是制定合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效目标;四是对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收绩效运行监控,工作卡盒评价等实行全方位管理,为发展政府经济、民生保障起到积极有效的作用。2017年部门整体支出绩效评价得分表  3.部门自行组织绩效评价开展情况。  本部门对农业服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为95分。存在问题:重资金下达,轻绩效管理。下一步改进措施:以绩效目标为导向,着力强化项目统筹和资金监管,稳步推进绩效目标和评价结果的运用。  本部门对农业服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为95分。存在问题:预算管理意识薄弱,轻绩效管理。下一步改进措施:以绩效目标为导向,稳步推进绩效目标和评价结果的运用。  本部门对会计核算中心三个事业单位开展了整体支出绩效评价,得分为95分。存在问题:预算管理意识薄弱,轻绩效管理。下一步改进措施:以绩效目标为导向,稳步推进绩效目标和评价结果的运用。2017年项目支出绩效评价得分表  十一、名词解释  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。   11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。   12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出,其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。   14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。   15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。   17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。   18.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   19.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。   20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。   22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。   23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位退休基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。   25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)其他行政事业单位退休离退休支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。   26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。   27.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。   28.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。   29.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。   30.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。   31.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。   32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。   34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。   35.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。   36.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。   37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。   38.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。   39.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。   40.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。   41.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。   42.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。   43.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。   44.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。   45.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。   46.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。   47.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。   48.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。   49.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。   50.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。   51.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。   52.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。   53.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。   54.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。   55.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。   56.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。   57.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指反映国土资源部门国土整治方面的支出。   58.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。   59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   60.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   61.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   62.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   63.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   64.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:南江县沙坝乡人民政府2017年部门决算公开表  
 附件:
南江县沙坝乡人民政府2017年部门决算公开表
 
版权所有:四川省南江县人民政府 承办单位:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
地址:四川省南江县南江镇光雾山大道朝阳段6号 联系E-Mail:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号