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索 引 号:008839679/2019-00004 主题分类:财政\ 发布机构:南江县双桂乡人民政府
发布日期:2019-02-11 文    号: 关 键 词:决算公开
 
南江县双桂乡人民政府2017年决算公开
  南江县双桂乡

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  (4)保护各种经济组织的合法权益;

  (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  (7)办理上级人民政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是推进脱贫攻坚的关键之年。做好全年各项工作,对于积极有效应对经济下行压力,加快推进富康、和谐、美丽新双桂建设具有十分重要的意义。

  1、总体要求

  全面贯彻中央十八届六中全会、省委十届八次全会、市委四届一次全会和县委十三次党代会精神,紧扣“生态立县、旅游强县、绿色崛起、同步小康”的发展路径,坚持稳中求进工作总基调,以脱贫攻坚为统揽、以连片扶贫开发为契机,以木涪路征地拆迁为抓手,全力做好减贫困、稳增长、抓项目、兴产业、惠民生等各项工作,促进全乡经济社会平稳健康发展。

  2、工作重点

  实施精准扶贫,奋力同步小康。坚持以精准扶贫工作统揽工作全局,紧紧围绕扶贫攻坚的总体要求,准确把握六个精准的核心要义,不断创新扶贫工作机制,严格按照双七有的标准,坚持问题导向,突出工作重点:一是在规划上要精准,按照五个一批,规划要坚持做到符合客观规律,切合实际,到户、到人、到项目,注重规划的实效性和可操作性,不高花架子,确保落地有声,实施有效;二是在实施帮扶措施上要精准,在落实精准扶贫工作帮扶措施上,要反复分析,深入调研,充分了解社情民意找准贫困原因,结合五个一批,有针对性地制定帮扶措施,落实帮扶责任;三是在实施方法上要吃透村情,因地制宜,不断完善和创新扶贫机制,把扶智与扶贫有机结合,把扶贫同改善民生结合,把产业发展同基础设施相结合,形成扶贫攻坚的强劲态势。

  实施项目攻坚,破解发展难题。紧紧围绕产业发展、民生改善、社会服务三大领域,实施全域项目工作理念,坚持以项目为抓手,切实采取组织领导、细化责任、优质服务、治理环境、统筹协调等“五到位”措施,抓住机遇,实施全方位项目工作战略,突出重点难题:一是突出投入难题,继续加大基础设施建设项目的争取实施力度,围绕路、水、电等关乎发展基础设施建设争取国家项目支持;二是突出增收难题,继续加大以种养为主的农业特色产业项目的招商引资力度,围绕种植和养殖关乎增收的产业发展,鼓励在外创业成功人士回乡创业发展;三是突出民生难题,围绕教、医、养等关乎社会事业发展领域争取项目,把项目工作作为社会经济发展的关键保障工程,切实解决发展难题。

  突破产业升级,破解增收难题。围绕“三乡目标”,立足真情特点,突出种养地方特色,发展特色产业,不断深化产业升级,实施规模效益,走专业合作化道路

  加强农业产业化建设。农业产业化建设的重点要放在龙头企业的扶持,专业合作组织、协会的建设运作以及各类大户的培育上。一是要继续实行领导干部联系大户制度,切实关心大户发展,协调解决发展中遇到的难题;二是要进一步完善大户激励机制,各部门要齐抓共管,为大户营造良好发展环境,建立部门对口帮扶机制, 创业保姆式服务机制,创业政策优先机制,整治投资软环境,激励创业者不断扩大生产规模,金融部门要加大信贷的投放力度,在资金上予以保障,兽防站要认真搞好上门服务,从技术上予以保障;三是要大力开展种养殖技术培训,充分发挥专业职能部门的职能作用,做好农业实用技术的推广和培训,进一步完善农业服务功能,提升农业服务质量,推动特色农业发展。

  做好劳动力转移和土地流转工作。一是加强劳动力资源的动态管理和服务,建立成功人士回乡创业激励机制,鼓励和支持有文化、懂技术、有头脑的新型农民发展畜禽养殖业、农产品加工业,实现农业劳动力内部转移; 二是加大有序输出工作力度。建立健全劳务输出交流平台,提供就业信息服务,规范和促进有序输出,力求有条件的农户每户输出一个劳动力,实现外出就业, 三是加强与外出务工人员的沟通联系,对外出务工人员遇到的各方面困难和问题,要积极帮助、牵线搭桥,力所能及的给予解决,支持他们在外安心、舒心、放心地务工创业;四是按照依法、自愿、有偿的原则,健全土地经营权流转机制和政策引导机制,大力引导农民按照市场机制进行土地使用权流转,特别是做好对经营大户的引导和扶持工作,做好土地流转前后的各种服务,为土地流转提供保障。

  3、着力民生改善,破解生态难题。坚持以民生改善为重点,大力实施民生工程:一是围绕衣食住行,大力实施基础设施建设,凝志聚力实施好观音寺郑家沟联网路建设和三元包、天平山牟尼寺村通村水泥路硬化工程、科学规划有序实施好新农村建设工程,加大力度实施好农村危旧房改造工程,切实改善民生。二是围绕居家养老,大力实施老年人关怀工程,统筹协调,着力实施农村日间照料中心建设和集乡老年文娱活动阵地建设,全面落实老年人各项优惠政策,三是围绕良好生态环境建设,着力实施城乡环境治理工程幸福家庭创建工程,在建成集乡污水处理场的同时,创建100户幸福美满家园。

  4、强化管理创新,破解惠民难题。不断创新社会管理,坚持把民主管理贯穿于各项管理的全过程,一是不断打造社会管理的阳光工程,深入推进政务公开,财务公开,扎实开展公开进社区,进工厂、进企业,进学校、进农村活动,加快建设六个村务公开示范村建设,全面实现管理科学、民主、规范目标。二是建立和完善的管理长效机制,坚持靠制度管理的实施理念,不断完善公共财、物管理制度,后勤接待制度,社会保障制度,公共公益设施管护制度,让管理发挥最大效益。三是坚持依法行政,严格公正执法,严肃查处各类违法违纪事件,严查损坏公共公益设施的人和事,特别是对带有破坏性质的恶意行为要严厉打击,绝不姑息迁就。

  5、坚持依法治乡,破解综治难题。全面贯彻落实党的十八届六中全会精神,大力实施依法治乡战略,坚持“办事依法,有事靠法,遇事找法,处事用法”的法制导向,一是深入宣传贯彻落实党的十九届全会精神,广泛开展依法治乡的形势教育,增强全社会健全法治社会的紧迫感和时代责任感,调动全民法制的积极性和创造性,二是深入广泛开展全民学法活动,全民实施法律“七进”活动,努力营造法制社会风气,四是严格执法,公正司法,规范执法,定期开展行政执法监督检查,按照教育、处理、打击三配套的执法理念,抓违法典型,带动普遍守法,加快法治社会建设进程。

  6、维护社会稳定,破解安稳难题。社会安全稳定是加快发展的基础,切实维护社会稳定,着力化解社会各类矛盾纠纷,营造良好的发展环境,一是要坚定不移的落实安全稳定责任,各级组织的一把手要主动担当,切实肩护起安全稳定的第一责任,二是要坚持不断完善管理环节的各种机制体制,建立健全隐患排查和排除化解的责任机制,落实辖区负责制,分管分工负责制,三是严格落实安全稳定问责机制,对在安全稳定工作中出现的有影响的各类事件要坚持严格问责,对负有责任的人和事要严格追究,形成安全稳定保障机制和体制。

  保障措施。

  1、加强基层组织建设。坚持按照党要管党,从严治党的要求,切实加强基层组织建设:一是坚持不断用社会主义核心价值观武装党员干部,大力弘扬密切联系群众的优良作风,完善党员干部教育培训机制,不断提高队伍素质,建设高素质的党员干部队伍。二是不断创新选人用人机制,坚持德才兼备的用人标准,不断引入竞争机制,坚持在后备干部队伍的教育培养选拔任用各个环节的公平公正,杜绝用人选人的不正之风,选准人、选好人。三是不断加强干部作风建设,坚持作风建设永远在路上的理念,切实开展正风肃纪活动狠刹“四风”、彻底整治庸、懒、散、浮,杜绝形式主义,铺张浪费等不良风气,四是切实加强党风廉政建设,坚定不移地落实两个责任,严格按照党员干部廉洁从政的行为准则要求教育管理干部,深入贯彻廉洁从政的各项规定,强化监督管理,严肃查处违法违纪的人和事,杜绝贪腐现象,建造优良的政治生态环境。

  2、加强法制政府建设。坚持以党的十八届四中全会精神为指导,努力建设法治政府,一是加强干部队伍法制教育,坚持定期法制课制度和政府工作法律顾问制度,建立法律风险评估制度,把干部的言行规范到法律范围内,二是严格依法行政,规范执法行政坚持执法人员资格资质,加大执法培训,提升执法人员素质,提高行政执法水平。

  3、加强制度体系建设。坚持年度目标考核导向,建立科学的考核评价体系,不断完善工作目标考核机制,创新目标管理办法,强化效能督查,巩固和完善考勤考核制度,建立工作责任追究约谈制度,形成长效保障机制。

  4、加强法制政府建设。坚持以党的十八届四中全会精神为指导,努力建设法治政府,一是加强干部队伍法制教育,坚持定期法制课制度和政府工作法律顾问制度,建立法律风险评估制度,把干部的言行规范到法律范围内,二是严格依法行政,规范执法行政坚持执法人员资格资质,加大执法培训,提升执法人员素质,提高行政执法水平。

  二、部门概况

  (一)机构设置:双桂乡人民政府属乡镇一级预算单位。其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位3个。

  内设机构7个。

  1、行政单位内设机构4个:党政办和信访办、经济发展办、社会事业办、民政和社会保障办、财政所。

  2、参照公务员法管理的事业单位3个:农业综合服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。

  (二)财政预算全额拨款供给人数33人。

  1、行政公务员13人。

  2、行政工勤1人。

  3、事业人员15人。 

  三、收支决算总体情况说明

  2017年部门决算本年收入合计1168.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入919.33万元,占79%;政府性基金预算财政拨款收入249.29万元,占21%;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。

  2017年部门决算本年支出合计1168.62万元,其中:基本支出389.67万元,占33%;项目支出778.95万元,占67%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1168.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加110.72万元,增长9.47%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出919.33万元,占本年支出合计的78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少138.57万元,减少15.07%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出919.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出176.02万元,占19%;教育支出无;文化传媒支出2万元,占0.2%;社会保障和就业支出52.92万元,占6%;医疗卫生支出18.78万元,占2%;节能环保支出4.45万元,占0.5%;城乡社区支出201.49万元,占22%;农林水支出443.53万元,占48%;资源勘探支出3万元,占0.03%;国土气象等支出1.98万元,占0.02%;住房保障支出15.16万元,占1.65%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出决算为176.02万元。

  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款):2017年决算数为11.39万元。

  其中:行政运行(项):2017年决算数为10.39万元;代表工作经费(项):2017年决算数为1万元。

  (2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):2017年决算数为1.00万元。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)2017年决算数为114.10万元。

  其中:行政运行(项):2017年决算数为84.28万元;一般行政事务管理(项)2017年决算数为10.5万元;事业单位(项):2017年决算数为19.32万元。

  (4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)2017年决算数为10.82万元。

  其中:事业运行(项):2017年决算数为10.82万元。

  (5)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)2017年决算数为4.1万元。

  其中:行政运行(项):2017年决算数为4.1万元。

  (6)一般公共服务支出(类)纪检事务(款)2017年决算数为15.54万元。

  其中:行政运行(项):2017年决算数为14.54万元;其他纪检监察事务(项)2017年决算数为1万元。

  (7)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2017年决算数为19.07万元。

  其中:行政运行(项):2017年决算数为19.07万元。

  一般公共服务支出完成预算100.6%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资正常晋升。

  2、教育(类)***(款)***(项)未列入部门决算。

  3、科学技术(类)***(款)***(项)未发生支出。

  4、文化体育与传媒支出决算为2万元。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)2017年决算数为2万元。

  其中:其他文化(项):2017年决算数为2万元。

  文化体育与传媒支出完成预算104.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加了村文化室设备。

  5.社会保障和就业支出决算为52.92万元。

  (1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)2017年决算数为18.83万元。

  其中:社会保险经办机构(项)2017年决算数为18.83万元。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2017年决算数为29.15万元。

  其中:机构事业单位基本养老保险缴费(项)2017年决算数为25.26万元;其他行政事业单位离退休支出(项)2017年决算数为3.39万元。

  (3)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)(项)中央自然灾害生活救助2017年决算数为4万元。

  其中:中央自然灾害生活补助(项)2017年决算数为4万元。

  (4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2017年决算数为0.94万元。

  其中:财政对失业保险基金的补助(项)2017年决算数为0.28万元;财政对工伤保险基金的补助(项)2017年决算数为0.28万元;财政对生育保险基金的补助(项)2017年决算数为0.38万元。

  社会保障和就业支出完成预算103.6%,决算数大于预算数的主要原因是社会保险机构单位职工工资正常晋升。

  6.医疗卫生与计划生育支出决算为18.78万元。

  (1)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监管事务(款)事业运行(项)2017年决算数为6.33万元。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2017年决算数为12.45万元。

  其中:行政单位医疗(项)2017年决算数为7.04万元;事业单位医疗(项)2017年决算数为3.82万元;公务员医疗补助(项)2017年决算数为1.59万元。

  医疗卫生与计划生育支出完成预算108%,决算数大于预算数的主要原因是新增食品药品监管机构人员职工工资正常晋升。

  7、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林(项)2017年决算数为4.45万元。年初未预算,主要是追加2017年退耕还林补助。

  8、城乡社区支出201.49万元。

  (1)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2017年决算数为193.49万元。

  (2)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)2017年决算数为8万元。

  城乡社区支出完成预算100%与预算持平。

  9、农林水支出443.53万元。

  (1)农林水支出(类)农业(款):2017年决算数为93.7万元。

  其中:科技转化与推广服务(项)2017年决算数为18.93万元;农业生产支出补贴(项)2017年决算数为73.76万元;其他农业支出(项)2017年决算数为1.01万元。

  (2)农林水支出(类)林业(款)2017年决算数为15.07万元。

  其中:森林资源管理(项)2017年决算数为4.32万元;森林生态效益补偿(项)2017年决算数为10.75万元。

  (3)农林水支出(类)水利(款)2017年决算数为10万元。

  其中: 农村人畜饮水(项)2017年决算数为10万元。

  (4)农林水支出(类)扶贫(款)2017年决算数为224.89万元。

  其中:农业基础设施(项)2017年决算数为182.44万元;生产发展(项)2017年决算数为20万元;其他扶贫(项)2017年决算数为22.45万元。

  (5)农林水支出农村综合改革(款)2017年决算数为99.87万元。

  其中:对村民委员会和村党支部补助(项)2017年决算数为59.87万元;农村综合改革示范试点补助(项)2017年决算数为40万元。

  10、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)2017年决算数为3万元。与预算持平。

  11、国土气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)2017年决算数为1.98万元。

  决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,决算追加2017年地质灾害监测点工资经费。

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为15.16万元。完成预算128%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调标。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出389.67万元。

  其中:人员经费297.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费91.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出无预算,决算为零;公务用车购置及运行维护费支出无预算,决算为零;公务接待费支出决算0.72万元,占100%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出249.29万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,政府机关运行经费支出91.95万元,比2016年决算数增加34.75万元,增长34.79%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,本部门无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,本部门无有车辆;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

  (四)预算绩效情况

  1、绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标58个,涉及财政资金405.89万元。

  2、部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是预算绩效管理中期评估覆盖不全面,二是部门人员流动频繁,人才培养存在客观原因。下一步改进措施:一是建立健全综合管理监督机制,按照预算绩效管理要求,开展绩效目标管理全覆盖。二是加强队伍建设,培养政治素质高、业务水平强,肯干事、能干事的多功能人才,努力提高整体队伍可持续发展能力。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3、部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对2017年实施项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是项目使用效益存在部分差距;二是服务对象满意度存在部分差距。下一步改进措施:一是科学论证、合理设置、充分提高项目使用效益;二是一步整改完善设农项目后期配套设备,建立健全管理措施,提高项目功能服务能力,确保服务对象满意度不得上升。

  2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 7
社会效益(可选项) 6
生态效益(可选项) 6
可持续效益(可选项) 6
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 6
服务对象满意度 10 9
总分 96


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指政府提供公共服务支出。

  10.外交(类)…(款)…(项):指政府外交事务支出。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指政府维护公共安全方面支出。

  12.教育(类)…(款)…(项):指政府教育事务支出。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指反应科学技术方面支出。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指政府文化、文物体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指政府社会保障与就业方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指政府节能环保方面的支出。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指政府城乡社区事务方面的支出……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指政府农林水事务支出。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指政府在交通运输和邮政业方面的支出。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指政府用于勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  22.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指政府用于国土、海洋、测绘、地震气象等公益性服务方面的支出。

  23.住房保障(类)…(款)…(项):指政府用于住房方面的支出。

  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:南江县双桂乡人民政府2017年部门决算公开表

  南江县双桂乡人民政府

  2018年8月26日
 附件:
双桂乡2017年度部门决算公开表
 
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